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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-12 10:26

你好,如果發票金額多,付款少,金額計入營業外收入;如果發票金額少,付款多,金額計入營業外支出

紫嫣 追問

2020-05-12 10:34

老師 ,如果是因為開票系統取數帶出的誤差 而造成的1元或0.幾元這種發票與打款金額有小差額的 可以進費用不?這個問題困惑了我好久!

立紅老師 解答

2020-05-12 10:35

你好,可以,是可以的。

紫嫣 追問

2020-05-12 10:48

進財務費用嗎?如果是發票金額少, 打款多,可以借:原材料99.9財務費用0.1貸:預付賬款100。那發票金額多 打款少 ,發票是100.1打款100 這個借:原材料100.1,貸?這個地方有點不太明白?

立紅老師 解答

2020-05-12 10:59

你好,不進財務費用,是計入管理費用
如果是發票金額少, 打款多,可以
借:原材料99.9
借,管理費用0.1
貸:預付賬款100
那發票金額多 打款少
借,原材料 100.1
貸,預付賬款100
貸,管理費用0.1

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相關問題討論
你好,如果發票金額多,付款少,金額計入營業外收入;如果發票金額少,付款多,金額計入營業外支出
2020-05-12 10:26:26
同學你好,不可以的哈,作廢重開哈
2022-01-11 21:35:41
你有發票沒上傳,現在反復點發票修復。
2022-06-27 17:51:07
你好有? 真實的可以的? ?一張發票開不下產生的沒事?
2022-02-09 14:42:29
這種方法銷售方差額納稅,購買方全額抵扣稅款,減輕了銷售方不能取得進項發票的稅負問題,又使購買方的利益不受影響。 案例1:A公司將一項工程發包給B公司,工程造價1000萬元。B公司把其中的200萬元分包給C公司,B公司采取簡易計稅,B公司收到工程款1000萬元,開具發票上的稅額為1000/1.03*3%=29.12萬元,差額納稅額=(1000-200)/1.03=23.3萬元,A公司取得發票的進項稅額為29.12萬元。 (一)體現在分錄上:(單位:萬元) 1.B公司收到款項,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結算970.88 應交稅費——簡易計稅 29.12(=970.88*3%) 2、取得分包發票,差額納稅 借:工程施工——合同成本 194.18 應交稅費——簡易計稅 5.82 貸:銀行存款 200 B公司差額納稅=29.12-5.82=23.3萬元 (二)體現在申報上,通過服務、不動產和無形資產扣除項目的填寫實現差額納稅。
2022-03-29 21:58:20
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