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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-16 17:10

你好
(1)6月3日,將一臺不需用的設備出售,出售時該設備的賬面信息如下:原值為200萬元,已計提折舊75萬元。清理該設備過程中發生裝卸費2萬元,款項已支付;出售的價款為120萬元,款項已收存銀行。
借,固定資產清理 125
借,累計折舊  75
貸,固定資產 200

借,固定資產清理 2
貸,銀行存款2

借,銀行存款120
貸,固定資產清理 120

借,資產處置損益 10
貸,固定資產清理 10

(2)6月18日,一臺設備因A員工操作失誤報廢。該設備原值為80萬元,已提折舊35萬元,清理現場時發生清理費用2萬元,款項已通過銀行存款支付。經核定,應由A員工賠償3萬元,保險公司賠償5萬元,款項尚未收到。殘料變賣0.5萬元,款型已收存銀行。
借,固定資產清理 45
借,累計折舊  35
貸,固定資產80

借,固定資產清理 2
貸,銀行存款  2

借,其他應收款 8
貸,固定資產清理  8

借,銀行存款0.5
貸,固定資產清理 0.5

借,營業外支出38.5
貸,固定資產清理 38.5

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相關問題討論
您好,請問是需要問什么問題呢
2022-01-27 14:14:23
你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅 營業外收入。
2022-03-26 16:23:37
不對,折舊計提不能作為營業外收入,而且累計折舊也不能做營業外收入。正確的分錄是:借:固定資產清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產清理 。
2023-03-15 19:30:57
全部分開寫,在連續的幾張號寫(如11#、12#、13#) 這樣好查賬
2017-06-22 12:26:05
同學您好 如果當時抵扣過進項,現在銷售時需要確認銷項稅額的
2022-04-29 16:58:13
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