

老師我想問一下,我們是模具制造行業,產品為分期開票收款,分三期,40%,40%,20%,我想問的是,我在開發票的時候確認收入,結轉成本的時候就按照開發票的比例乘以總成本,這樣操作合理嗎?
答: 你好,分次確認收入,就分次結轉成本。合理的操作。
老師,你好!我們已經出貨給客戶了,客戶給我們對賬期是上月26號到當月25號,對賬后確認后在次月的5號開發票。那剩下當月幾天出貨,沒對賬確認,該怎么做帳呢?是確認收入結轉成本嗎?
答: ?你好,可以每月按開票金額確認收入,成本也同步按確認收入部分結轉。這樣確認當月確認收入也會加上上月末幾天的數,只是扎帳時間節點的問題,不影響
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我們是建筑施工企業,我們給對方開的發票,確認的收入,開發票確認收入相應的結轉成本,那么這個結轉成本怎么算
答: 您好,不知道結轉成本的金額是把,這個






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茴嬑 追問
2020-05-18 16:08
黎老師 解答
2020-05-18 16:24
茴嬑 追問
2020-05-18 16:25
黎老師 解答
2020-05-18 16:30
茴嬑 追問
2020-05-18 16:46
黎老師 解答
2020-05-18 16:57