

一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票
您好,1月份增值稅申報成功后,5月還能重新勾選1月征期內(nèi)的進項發(fā)票嗎?發(fā)現(xiàn)少勾選了幾張,還能改嗎
答: 你好 申報納稅成功的自已就不用改了,你可以找一下稅局看有辦法沒有
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)退稅企業(yè)11月操作退稅勾選,進項發(fā)票是10月開的,現(xiàn)在申報10月的增值稅,推稅勾選流程中所屬期可以選擇10月嗎?自動跳出11月我勾選也確認不能撤銷了 。我增值稅那個月申報?退稅那個月申報,退稅申報所屬期怎么選?1,那我現(xiàn)在申報10月增值稅時進項附表第28欄“不予抵扣”欄會自動帶出數(shù)據(jù)嗎?是否可以手動填寫?2,因為勾選所屬期是11月是否我要12月再申報增值稅表,進項28欄能否帶出來?3,我退稅申報是11月申報還是12月申報?
答: 11月勾選認證所屬期就是10月的,不是11月的,只不過是11月申報,所以現(xiàn)實11月認證,現(xiàn)在還不能認證11月所屬期的進項票;認證的發(fā)票填寫在附表二都是手動填寫的,不會因已認證而自動填寫;







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李翠 追問
2020-05-18 19:48
玲老師 解答
2020-05-18 19:50