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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-19 10:35

你好,留抵稅額是留在進項稅額明細中
比如銷售是100,進項是120
 借:應交稅費——應增(銷)100
貸:應交稅費——應增(進)100
未抵扣的20留在進項稅額中

向日葵的微笑MJ 追問

2020-05-19 10:38

20應該計入什么科目??

立紅老師 解答

2020-05-19 10:40

你好,20是留在進項稅額科目中,不需要轉出

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你好,留抵稅額是留在進項稅額明細中 比如銷售是100,進項是120 借:應交稅費——應增(銷)100 貸:應交稅費——應增(進)100 未抵扣的20留在進項稅額中
2020-05-19 10:35:30
把進項稅額和銷項稅額都結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-05-31 15:59:27
是以2019.3.31底的留抵稅額,相比
2022-04-18 10:06:43
你好 這個是對的阿 應繳增值稅額=當月銷項稅額-(當月進項稅%2B上期留抵進項稅)
2022-08-31 09:14:34
你好同學公式參考以下處理
2022-04-18 09:58:56
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