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794279256
于2020-05-19 10:38 發布 ??1359次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-19 10:40
你好,借,管理費用 0.26借,其他應收款 2貸,銀行存款2.26收到款項借,銀行存款 2貸,其他應收款2
794279256 追問
2020-05-19 10:42
維修費的進項稅金怎么處理?
立紅老師 解答
2020-05-19 10:46
你好,您方可以抵扣的,對么?如果是可以抵扣借,應交稅費——應進進0.26借,其他應收款 2貸,銀行存款2.26收到款項借,銀行存款 2貸,其他應收款2
我公司一般納稅人,收到的專票。能否這樣處理:借:管理費用2應交稅金0.26貸:銀行存款2.26收到保險賠付借:銀行存款2貸:營業外收入2
2020-05-19 10:47
你好,您按上面第二個我做的分錄就可以
2020-05-19 10:48
好的謝謝
2020-05-19 10:49
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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公司買了財產保險,電梯壞了進行維修,維修費含稅2.26萬元,賠付了2萬銀行存款收到了,稅金0.26萬未賠,怎么賬務處理呢?
答: 你好, 借,管理費用 0.26 借,其他應收款 2 貸,銀行存款2.26 收到款項 借,銀行存款 2 貸,其他應收款2
收到銀行存款利息怎么做賬務處理
答: 借銀行存款 借財務費用利息負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2月向下級單位撥款,但賬務處理時記入1月,銀行存款余額與實際不符。該行為違反了什么規定
答: 你好,同學。 違反真實性,賬實不符
2022年通過財政支付企業290萬元,2023年,通過銀行存款收回290萬元并退回上繳財政。怎么賬務處理?
討論
開出轉賬支票一張,支付當年管理部門維修費30000,本月負擔2000(借:預付賬款--維修費30000貸:銀行存款30000;借:管理費用2000貸:預付賬款--維修費2000)這筆業務記什么憑證?要分兩筆記憑證嗎?
注冊公司時實收資本是認繳會計錯誤的進行賬務處理,借銀行存款備注虛擬貸實收資本,現在是否可以調整?
用銀行存款支付運費的賬務處理怎么做
銀行存款增加怎么做賬務處理
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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立紅老師 解答
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