老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我公司是做食材銷售的,主要銷售給學校,但是學?;径疾灰l票,這個怎么賬務處理,如果一直不開票,我們的庫存怎么處理,收到學校的錢,怎么結轉成本呢?
答: 你好,那就做未開票收入處理的
老師,請問,應該在什么時間結轉成本呢?收到發票時要做什么賬務處理呢?
答: 你好同學,僅供參考: 確認收入時候結轉成本。 收到發票要按發票的內容和用余額進行賬務處理,以下舉例說明: 1、購買辦公用品取得發票, 借:管理費用—辦公費, 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 2、取得購進貨物的發票, 借:庫存商品或原材料 , 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 3、取得固定資產的發票, 借:固定資產, 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 4、購買用品用于福利部門, 借:管理費用—福利費, 貸:銀行存款。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
完整的退貨賬務處理流程,已付貨款已結轉成本
答: 借庫存商品貸主營業務成本。借主營業務收入應交稅費貸銀行存款。







粵公網安備 44030502000945號



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2020-05-19 11:58
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