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小麗
于2020-05-19 14:36 發布 ??1484次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-19 14:40
是的,這個賬載金額是取得是業務招待費借方累計數,稅收金額根據賬載金額60%和營業收入千分之五取小稅前扣除
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匯算清繳納稅調整項目明細表,業務招待費支出數據都要調增嗎,沒有做過匯算清繳
答: 同學你好 對的 都要調增 超出比例的部分都要調增
老師,你知道匯算清繳的時候業務招待費調增 在哪里調嗎 直接在納稅調整項目明細表填嗎
答: 對,直接在納稅調整明細表里面調整就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳業務招待費調增在納稅調整項目明細表15欄(三),調增數字填不上我這個調增要在哪里調
答: 你好,能把你填寫的數據提供一下圖片嗎?
老師,匯算清繳納稅調整項目明細表中的業務招待費支出是不是直接從這個科目下借方合計填入的,那這個扣除的依據是多少
討論
請問我匯算清繳,納稅調整項目明細表,第15行業務招待費支出,賬載金額3054,然后稅收金額我填什么呢?
企業所得稅匯算清繳中:職工 薪酬表中納稅調整金額為負數怎么填納稅調整項目明細表,帳目又如何調整
請問老師,匯算清繳納稅調整明細表里的招待費填了怎么沒調整呢
匯算清繳時無需要調整的 還一定要填寫納稅調整項目明細表?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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