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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 23:22

你好,借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整
然后按發(fā)票金額正常做賬
匯算清繳賬載金額填寫調(diào)整后的

陽(yáng)光的皮帶 追問

2020-05-20 00:53

你好,那以前的暫估呢?要紅沖掉嗎?我做暫估時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款(暫估),收到票時(shí),紅沖了以前的暫估,然后然后做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(發(fā)票金額),貸應(yīng)付賬款(暫估),那差額怎么做分錄?謝謝!你的意思是我不用紅沖以前的,直接做借應(yīng)付賬款(暫估),貸以前年度損益調(diào)整,然后按發(fā)票金額做,后面再把以前年度損益調(diào)整借掉,貸到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎?這樣對(duì)嗎謝謝

小云老師 解答

2020-05-20 02:10

我第一個(gè)分錄就是在沖你的暫估呀

小云老師 解答

2020-05-20 02:11

差額不用做什么分錄,就是沖銷之前的再按發(fā)票做即可

陽(yáng)光的皮帶 追問

2020-05-20 02:24

那以前年度損益調(diào)整的余額怎么處理呢?

陽(yáng)光的皮帶 追問

2020-05-20 02:25

那與申報(bào)表填報(bào)不一致呢

小云老師 解答

2020-05-20 04:25

轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。

小云老師 解答

2020-05-20 04:25

申報(bào)表按調(diào)整后的金額填

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你好,借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整 然后按發(fā)票金額正常做賬 匯算清繳賬載金額填寫調(diào)整后的
2020-05-19 23:22:50
不好意思,我剛才是不是給你回復(fù)了? 你重新提問吧,我們接了問題之后沒法退回去。
2022-05-26 16:40:04
哦,那你發(fā)票開錯(cuò)了,你應(yīng)該開一個(gè)100查額
2022-12-05 15:31:25
你好,按照發(fā)票上的1%的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2022-05-26 15:47:03
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2026-03-07 16:46:57
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