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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-20 22:22

同學(xué)你好,沖銷前面的計提,按實際的計提,涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目
沖銷去年計提數(shù)
借:以前年度損益—財務(wù)費用(紅字)
貸:應(yīng)付利息(紅字)
按發(fā)票金額做
借:以前年度損益—財務(wù)費用(藍字)
貸:應(yīng)付利息(藍字)

靦腆的西牛 追問

2020-05-20 22:33

以前年度損益還要再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-20 22:57

同學(xué)你好,對的。

靦腆的西牛 追問

2020-05-21 08:38

那我們開給別人的利息發(fā)票有本年的也有去年的利息,這個怎么入賬。借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收利息 嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-21 08:42

同學(xué)你好,本年和以前年度的能否區(qū)分?如果能,去年的也要通過以前年度損益
借:其他應(yīng)收款
貸:以前年度損益—其他業(yè)務(wù)收入)(以前的)
其他業(yè)務(wù)收入(今年的)

靦腆的西牛 追問

2020-05-21 08:56

我以前就一直在計提利息收入,沖減財務(wù)費用,已經(jīng)確認收入了

李雪婷老師 解答

2020-05-21 10:08

同學(xué)你好,那你的分錄就是對的。

靦腆的西牛 追問

2020-05-21 10:22

那不用進其他業(yè)務(wù)收入了嗎?直接分錄:借:其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)收利息  應(yīng)交增值稅-銷項嗎

李雪婷老師 解答

2020-05-21 12:31

同學(xué)你好,
你是沖的財務(wù)費用,如果再進其他業(yè)務(wù)收入就重復(fù)了,個人建議的分錄是
借:其他應(yīng)收款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
你這個進應(yīng)收利息的分錄有點奇怪,一般金融產(chǎn)品的才用到這個,正常開票的利息收入很少用這個科目,所以還是建議按我前面的分錄調(diào)整

靦腆的西牛 追問

2020-05-21 13:00

借:應(yīng)收利息 借:財務(wù)費用(紅字)差額計入財務(wù)費用。按發(fā)票入賬:借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收利息  應(yīng)交-銷項   我的分錄沒有再入其他業(yè)務(wù)收入。我也有點暈

李雪婷老師 解答

2020-05-21 14:22

同學(xué)你好,如果一定要沖財務(wù)費用,這樣做吧
發(fā)票入賬
借:其他應(yīng)收款
借:財務(wù)費用(發(fā)票上不含稅的金額,紅字)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
不過我還是主張不要沖銷費用,直接進其他業(yè)務(wù)收入的做法,那樣更規(guī)范,你可以衡量一下

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同學(xué)你好 對的 沒有發(fā)票的都要調(diào)增
2023-04-26 14:44:42
同學(xué)你好 財務(wù)費用利息收入填寫在21行,負數(shù)表示 手續(xù)費在6行
2022-03-22 12:07:50
同學(xué)你好,沖銷前面的計提,按實際的計提,涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目 沖銷去年計提數(shù) 借:以前年度損益—財務(wù)費用(紅字) 貸:應(yīng)付利息(紅字) 按發(fā)票金額做 借:以前年度損益—財務(wù)費用(藍字) 貸:應(yīng)付利息(藍字)
2020-05-20 22:22:48
不是,資本化利息應(yīng)該單獨記賬,不放在財務(wù)費用的其他里面。
2023-03-16 10:03:14
你好,資本話利息應(yīng)該放在資本化不是費用化!費用化才放在財務(wù)費用
2022-03-26 23:18:53
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