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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-21 06:53

貸應付賬款暫估,負數貸應付賬款供應商,多20000做借以前年度損益調整20000貸應付賬款供應商,借未分配利潤貸以前年度損益調整20000

maize老師 解答

2020-05-21 06:54

是發票比你暫估多吧這個?多就這么做

maize老師 解答

2020-05-21 06:56

想參與匯算清繳,就問下你稅局年報和季報是不是可以不一樣,這個修改19年年報,把這個2萬加進去做匯算清繳,這樣我建議反結帳做12月賬上,2直接做上面我寫分錄之后納稅調整表下面扣除下面其他中納稅調減

maize老師 解答

2020-05-21 06:58

小規模用小企業會計準則話這個做借未分配利潤20000貸應付賬款供應商20000

樂天派 追問

2020-05-21 07:01

那我去年暫估的10萬呢,今年發票也是10萬的那個怎么做

maize老師 解答

2020-05-21 07:42

貸應付賬款暫估款 負數 貸應付賬款 供應商

樂天派 追問

2020-05-21 07:47

然后借利潤分配 -未分配利潤  貸應付賬款供應商    老師這樣就是成本不用沖直接貸方沖應付賬款暫估就可以了是嗎

maize老師 解答

2020-05-21 07:48

不需要沒有差額就不做這個借利潤分配 -未分配利潤 貸應付賬款供應商    貸應付賬款暫估款 負數 貸應付賬款 供應商 直接做這個就可以

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貸應付賬款暫估,負數貸應付賬款供應商,多20000做借以前年度損益調整20000貸應付賬款供應商,借未分配利潤貸以前年度損益調整20000
2020-05-21 06:53:51
對,你需要將營業收入和營業成本填寫到利潤表中。
2023-03-14 11:22:04
您好 請問發票金額多少
2022-06-04 19:00:57
你好,學員,這個沖回暫估,按照發票重新做賬的
2022-06-04 18:50:49
你好 納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額
2022-04-26 10:35:51
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