

去年暫估費(fèi)用或者成本,今年在年報(bào)之前補(bǔ)齊發(fā)票就可以嗎如果可以會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,在匯算清繳之前補(bǔ)齊發(fā)票就可以的 紅沖暫估,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本 根據(jù)發(fā)票做分錄,借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,請問不超過500萬元的設(shè)備,器具一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9、2×21年6月8日方州公司賒購A材料一批,增稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元,增值稅額65000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本470000元,材料已驗(yàn)收入庫萬州公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄。
答: 您好 借:材料采購 50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 65000 貸:銀行存款 565000 借:原材料470000 借:材料成本差異 30000 貸:材料采購500000








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