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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-05-26 15:57

您好,已提足折舊的固定資產作報廢處理應作以下會計分錄:
       借:累計折舊
       貸:固定資產

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相關問題討論
您好,已提足折舊的固定資產作報廢處理應作以下會計分錄: 借:累計折舊 貸:固定資產
2020-05-26 15:57:44
借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:固定資產清理 貸:銀行存款(發生的清理費用) 借:營業外支出 貸:固定資產清理 發生收益轉入營業外收入
2022-03-28 15:24:50
同學你好 很高興為你解答 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 借:銀行存款 原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 借:資產處置損益 貸:固定資產清理
2022-03-28 15:26:26
清理殘值 借:固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024-05-23 11:38:58
你好,這個需要單獨列示,那個未清理完的賬面價值,便于區分
2024-11-28 14:01:37
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