老師,請問我公司打算注銷,但是現(xiàn)在還有庫存,進(jìn)項稅也還有很多,請問提交稅務(wù)注銷之前還需要做什么處理嗎?賬上庫存必須要開票出去嗎

萍水~
于2020-05-28 15:48 發(fā)布 ??1516次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2020-05-28 15:51
庫存最好是做無票銷售處理就行
相關(guān)問題討論
庫存最好是做無票銷售處理就行
2020-05-28 15:51:28
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好!
建設(shè)期主要是做前期籌建的成本費(fèi)用分析,不涉及銷售。
2022-02-09 13:52:28
更往常一樣填寫,只是不填進(jìn)項
2022-09-27 09:18:54
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2020-05-28 16:08
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2020-05-28 16:16