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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-28 15:51

庫存最好是做無票銷售處理就行

萍水~ 追問

2020-05-28 16:08

老師,無票銷售沒有回款怎么辦?我們庫存還有一百五十萬呢。要是做無票銷售的話,應(yīng)收賬款要做壞賬損失,稅務(wù)局能認(rèn)可嗎?另外就是我們虧損比較大,就算調(diào)出這部分應(yīng)該也不用交稅

田老師 解答

2020-05-28 16:16

做資產(chǎn)減值損失處理
企業(yè)注銷賬面應(yīng)收賬款的賬務(wù)怎么處理?

答:企業(yè)注銷賬面應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理如下:

①預(yù)計對該債務(wù)無法清償時,計提壞賬準(zhǔn)備:

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準(zhǔn)備

②實際發(fā)生損失,確認(rèn)無法收回時:

借:壞賬準(zhǔn)備

貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
庫存最好是做無票銷售處理就行
2020-05-28 15:51:28
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好! 建設(shè)期主要是做前期籌建的成本費(fèi)用分析,不涉及銷售。
2022-02-09 13:52:28
更往常一樣填寫,只是不填進(jìn)項
2022-09-27 09:18:54
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