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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-11 05:15

你好!按紅字發票原分錄沖回就可以

月如意 心添翼 追問

2020-06-11 05:19

新手謝謝!上月記借:應收賬款
貸:主營業務收入  應交稅費―未交增值稅         本月還做相同的分錄只是加上負號變成紅字負數沖掉對嗎?

QQ老師 解答

2020-06-11 05:22

你好!是的,是這樣處理的

月如意 心添翼 追問

2020-06-11 05:23

最后一個問題老師!摘要怎么寫?

QQ老師 解答

2020-06-11 05:25

你好!更正xxxx 發票退回重開

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好,和正數分錄一樣,只不過數字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
你好!一般收到是做負數分錄就可以了,借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款等。但是如果你之前做過進項轉出,就可以不用做分錄
2017-02-15 10:00:27
你好 這個是要作為負數的,你的收入是負的
2022-01-05 21:04:22
您好!作廢的不用入賬。 負數發票跟正數發票是一樣的。只是金額是負數。
2016-09-22 11:14:55
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