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輕夢??????
于2020-06-11 17:56 發布 ??959次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-11 17:57
借xx成本或者是xx費用 貸進項稅額轉出,借進項稅額轉出 貸轉出未交增值稅
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進項稅額轉出如何做賬
答: 同學,你好 借成本或費用 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
進項稅額做賬的時候已經計入借方。 進項稅額轉出 計入貸方。兩個相互抵減 不就為零嗎 。那還有什么意義呢
答: 就相當于這個稅率沒有抵扣啊,沒有抵扣的話,最終就是零
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問進項稅額轉出怎么做賬
答: 借xx成本或者是xx費用 貸進項稅額轉出,借進項稅額轉出 貸轉出未交增值稅
關于進項稅轉出后加計扣除金額例如,我單位本月進項稅6萬,其中有1萬進項是職工食堂的電費,這1萬塊我做了進項稅額轉出,那么本月進項稅加計抵減,我應該按照6萬的10%算還是5萬的10%算?
討論
老師,如果進項稅轉出分錄對的話 ,原材料賬面豈不是多了進項稅額轉出的金額?后面B公司會給A公司開票的,不是就沒有影響原材料的賬面了嗎?
老師,昨天那個稅,填到20行紅字信息表進項稅轉出,提示比對不通過。這個進項稅額轉出應該填到哪呢
老師,進項稅額轉出的前提條件是不是已經認證抵扣的情況下呀,如果還沒有勾選認證是不是就不用做進項稅額轉出了呢?另外如果企業外購商品作為福利發給員工,一開始就價稅合計進成本或費用了,是不是就不用做進項稅轉出了呢
4月在報完稅以后,稅務局打電話說我們有三張發票需要做進項稅額轉出,在4月更正申報時做出進項稅額轉出1萬元,當時更正申報時提醒不需要交稅,因為我們進項大于銷項。在5月進行0申報時,主表第36行本月數顯示上月進項稅轉出的1萬元,在5月申報時,也提醒低于1元無需交稅,那我36行這個金額,是需要去大廳補交稅么?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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