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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-12 11:48

你好,需要紅沖暫估,然后根據發票入賬的
沖銷暫估分錄
借;應付賬款——暫估,貸;固定資產
根據發票入賬
借;固定資產,貸;應付賬款等科目

有魅力的保溫杯 追問

2020-06-12 11:50

金額無差異也要紅沖嗎,不能只做稅那一部分嗎

鄒老師 解答

2020-06-12 11:51

你好,金額無差異也是需要先把暫估的紅沖,然后根據發票做固定資產入賬分錄的

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相關問題討論
你好,是的,先根據錯誤 的發票做分錄 然后11月份做分錄沖銷
2017-11-06 10:48:05
同學你好,因為對同一張信息表重復上傳的原因造成的,也就是說,已經上傳成功了。
2022-10-30 09:08:29
你好,這個是紙質的嗎?紙質的話可以作廢的 然后再重新開一個就行。
2023-06-30 22:43:02
你好這個以后也不會付款嗎
2023-03-27 09:45:07
首先是對方錢打多了,還是說提前收了對方以后的房租,只是發票未開
2017-06-05 08:01:19
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