

我司出售10月使用過的固定資產,10月開發票時發票金額開錯了,那10月做賬時要按發票上的金額做賬嗎?11月再按沖紅的金額調賬嗎?
答: 你好,是的,先根據錯誤 的發票做分錄 然后11月份做分錄沖銷
購入固定資產,收到的普通發票金額大于實際付款金額720元,對方嫌麻煩也不愿意重新開,請問做賬時該按發票金額入賬還是實際付款金額入賬
答: 好直接按照付款的來做就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
固定資產發票沒有到,固定資產暫估入賬時多暫估了,當時是這樣做的,借:固定資產 2.02 貸:應付賬款-暫估 2.02,稅額沒有暫估.現在發票開來了,是增值稅專業發票,無稅金額2,稅額0.2請問現在要怎么做賬啊!
答: 同學你好 你申報匯算清繳之前沒收到發票嗎






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笑笑h 追問
2017-11-06 10:52
鄒老師 解答
2017-11-06 10:53