老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


固定資產(chǎn)發(fā)票沒有到,固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)多暫估了,當(dāng)時(shí)是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 2.02 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.02,稅額沒有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開來了,是增值稅專業(yè)發(fā)票,無稅金額2,稅額0.2請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做賬啊!
答: 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
固定資產(chǎn)發(fā)票沒有到,固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)多暫估了,當(dāng)時(shí)是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 2.02 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.02,稅額沒有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開來了,是增值稅專業(yè)發(fā)票,無稅金額2,稅額0.2請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做賬啊!
答: 同學(xué)你好 你申報(bào)匯算清繳之前沒收到發(fā)票嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我公司入庫的商品還沒有結(jié)賬,我要做在暫估里可否按不含稅價(jià)格入庫,按不含稅入應(yīng)付賬款,借:庫存商品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100等結(jié)賬時(shí),我再做:借:應(yīng)付賬款-暫估100 應(yīng)交稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款 113對(duì)嗎?
答: 您好,當(dāng)然可以的呀,分錄很標(biāo)準(zhǔn),如果暫估金額有差異,直接把前一個(gè)分錄紅沖了,再按發(fā)票金額做分錄,這是最簡單的方法








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2023-05-30 23:43
樸老師 解答
2023-05-31 06:06