

固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)有到,固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)多暫估了,當(dāng)時(shí)是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 2.02 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.02,稅額沒(méi)有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)來(lái)了,是增值稅專業(yè)發(fā)票,無(wú)稅金額2,稅額0.2請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬啊!
答: 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)有到,固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)多暫估了,當(dāng)時(shí)是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 2.02 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.02,稅額沒(méi)有暫估.現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)來(lái)了,是增值稅專業(yè)發(fā)票,無(wú)稅金額2,稅額0.2請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬啊!
答: 同學(xué)你好 你申報(bào)匯算清繳之前沒(méi)收到發(fā)票嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我公司入庫(kù)的商品還沒(méi)有結(jié)賬,我要做在暫估里可否按不含稅價(jià)格入庫(kù),按不含稅入應(yīng)付賬款,借:庫(kù)存商品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100等結(jié)賬時(shí),我再做:借:應(yīng)付賬款-暫估100 應(yīng)交稅-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款 113對(duì)嗎?
答: 您好,當(dāng)然可以的呀,分錄很標(biāo)準(zhǔn),如果暫估金額有差異,直接把前一個(gè)分錄紅沖了,再按發(fā)票金額做分錄,這是最簡(jiǎn)單的方法









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