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漂亮的嚓茶
于2020-06-12 14:01 發布 ??3759次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-12 14:02
你好 可以稅前扣除 。只是不是電子發票 不能抵扣的 是的
漂亮的嚓茶 追問
2020-06-12 14:03
是這種的
2020-06-12 14:04
外賬會計是的根據發票做憑證,然后計算要交的增值稅,然后根據利潤計算企業所得稅么?
meizi老師 解答
2020-06-12 14:17
你好 這樣的是可以稅前扣除 。 這個是不可以增值稅抵扣的。 你可以做費用沖利潤
2020-06-12 14:23
這種的是不是和上邊那個一樣是稅前扣除
2020-06-12 14:25
你好 都可以入賬 稅前扣除的
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老師,高速公路收費專用收據可以換發票么,不換發票的話是稅前扣除的么?分錄是借管理費用貸庫存現金么?
答: 你好 可以稅前扣除 。只是不是電子發票 不能抵扣的 是的
高速公路發票!這樣做對嗎?借:管理費用_交通費 貸:庫存現金
答: 同學 你好 你的分錄正確。很棒。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問一下, 像報銷高速公路費用 一般來說是放在管理費用里面那個明細科目
答: 你好,放在管理費用的——差旅費就可以了
高速公路通行費預充值是計入管理費用還是預付賬款?
討論
拿到高速公路預充值的普票怎么做賬 直接做管理費——汽車費用還是要做預付款 普票稅率是免征稅 那到時怎么打消費清單 消費清單出來后又該怎么做賬
老師好,,,公司車輛的 高速公路通行費、外面的停車費,過路費 這些是 管理費用紅-車輛費? 還是管理費用-交通費??
按銷售額的百分比支付批發點的返利,應該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費用,貸:庫存現金“老師幫我看下 我這么做對嗎
供銷社,老會計做賬的21年初有個預提費用貸方余額6萬,21年未預提費用增加到貸方13萬,現在老會計告訴我,如果在發生費用來沖這個預提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預提費用,今年拿回發票了沖借:預提費用,貸:庫存現金?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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