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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-12 14:23

您好,可以把差額進營業外收支科目

追問

2020-06-12 14:33

找到了是個稅的原因,工資表少2分,銀行明細少發2分。
現在帳怎么做呀?按實際發放的工資做的話,計提就要少計2分,這樣才都能對上

追問

2020-06-12 14:35

按工資表上的話,計算的不對,就和銀行對不上了

玲老師 解答

2020-06-12 14:52

銀行是實際支付的,賬上多記了紅沖 少記了補記上

追問

2020-06-12 14:56

這兩分人家也不要了。
那做分錄是不是:
摘要:4月份多計2分個稅。
借:應付職工薪酬-職工工資及津貼0.02
貸:營業外收入-其他收益 0.02
摘要這樣寫行不行,分錄可以嗎?

玲老師 解答

2020-06-12 15:00

如果對方不收了,這樣做是正確的

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相關問題討論
你好,一般是發放工資的當月調整,也可以年底再一次性調整。
2019-09-22 17:44:25
您好,可以把差額進營業外收支科目
2020-06-12 14:23:29
你好,匯算清交是根據錯誤的來做的嗎?
2020-06-28 17:42:10
同學你好 這個不用的
2022-01-10 12:43:03
同學你好,可以在年底時一次調整;
2021-11-23 14:40:10
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