

老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里的進(jìn)項(xiàng)多時(shí)間長(zhǎng)了,是不是需要在勾選系統(tǒng)里點(diǎn)不勾選,我的意思是想交點(diǎn)稅。
答: 你好,你準(zhǔn)備以后也不抵扣嗎?如果是的話可以的。
老師第一個(gè)圖中怎么不用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,這個(gè)直接可以抵扣,不需要的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末怎么處理
答: 當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)收款 1、入賬時(shí): 借:原材料等 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 貸:應(yīng)付賬款等 2、下月認(rèn)證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅備抵 3、月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-紅字 月末"應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了。
老師,我把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),后面要不要附上附件?
內(nèi)銷(xiāo)450007元,出口外銷(xiāo)985463元,稅負(fù)2.81,要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)老師 去年有一筆待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額去了,今年要怎么沖賬呢?









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