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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-12-30 17:31

不能抵扣的,直接調整計入未分配利潤

石頭剪刀布 追問

2025-12-30 17:48

怎么做分錄呢老師

家權老師 解答

2025-12-30 17:50

借:利潤分配-未分配利潤


貸:應交稅費-待認證進項

石頭剪刀布 追問

2025-12-30 17:54

老師,為什么要轉為分配利潤呢

家權老師 解答

2025-12-30 17:54

那個不抵扣本來當年就應該計入成本的

石頭剪刀布 追問

2025-12-30 17:59

哦  明白了

家權老師 解答

2025-12-30 18:00

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

石頭剪刀布 追問

2025-12-30 18:00

是不是應交稅費下的二級都可以往利潤分配未分配里走

家權老師 解答

2025-12-30 18:01

不是,只要涉及以前年度損益的才可以

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相關問題討論
你好,你準備以后也不抵扣嗎?如果是的話可以的。
2022-03-24 13:21:45
你好,這個直接可以抵扣,不需要的
2022-03-05 21:44:00
你好,是可以這樣操作的?
2022-01-03 14:22:10
當月沒有認證的進項稅計入其他應收款 1、入賬時: 借:原材料等 其他應收款-進項稅備抵 貸:應付賬款等 2、下月認證時 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:其他應收款-進項稅備抵 3、月末 借:應交稅費-轉出未交增值稅-紅字 貸:應交稅費-未交增值稅-紅字 月末"應交稅費-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了。
2021-06-22 19:50:58
這個填寫是附表2這個8b和第10行這個下面
2020-06-12 15:17:33
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