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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-13 20:47

你好,往來做賬
支付方
借:其他應收款
貸:銀行存款
收到款方
借:銀行存款
貸:其他應付款

如果要理清往來款,就要拉明細一點點核對的,可以鎖定期間的核對
貸:

自在獨行 追問

2020-06-13 21:30

老師,同個公司相同賬號

冉老師 解答

2020-06-13 21:30

你好,同一個公司,銀行之間的往來嗎?

自在獨行 追問

2020-06-13 21:43

工程項目之間的倒騰

自在獨行 追問

2020-06-13 21:44

同個公司不同項目之間

冉老師 解答

2020-06-13 21:44

那你們是怎么做賬的?

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老師,同個公司相同賬號
2020-06-13 21:30:16
同學你好 計入營業外收入
2022-10-18 10:03:12
您好,這個可以計入到管理費用
2022-03-12 21:45:57
莊老師,后續如果確實發生了變更或沒有發生變更又得怎么往下做分錄?
2020-06-15 17:34:13
借庫存商品 固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應收賬款 需要他們給我們開具發票才可以的
2026-04-19 08:28:14
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