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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-14 00:02

你好,可以放在1月份入賬。

紫藤老師 解答

2020-06-14 00:02

涉及到損益的,使用以前年度損益調整科目

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相關問題討論
你好,可以放在1月份入賬。
2020-06-14 00:02:12
先紅字沖銷原入賬分錄,借相關科目(原入賬金額),貸應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(原入賬稅額)、應付賬款等(原入賬金額);再按發票金額重新入賬,借相關科目(發票不含稅金額 %2B 正確稅額)、應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(發票稅額),貸應付賬款等(發票價稅合計金額)。
2025-01-09 14:04:35
您好,舊貨沒有發票,計入營業外支出
2024-06-21 14:49:27
你好,紅沖了之后,有取得正數進項發票嗎?
2022-04-02 20:41:43
你好,正常認證抵扣就可以的,你是著轉內銷是嗎?
2024-05-20 14:53:44
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