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雪兒貝貝
于2020-06-14 14:37 發布 ??1340次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2020-06-14 14:39
你好,計提借:管理費用-職業年金貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款
雪兒貝貝 追問
2020-06-14 14:41
當月支出職業年金,下個月回來收據不是應該掛賬嗎,其他應付款不對嗎
冉老師 解答
2020-06-14 14:42
你好,是的掛賬其他應付款
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老師,工資部分職業年金繳費,當月支付了可收據是下個月保銷的,從計提開始怎么做分錄啊
答: 你好, 計提 借:管理費用-職業年金 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師你好!當月計提工資了,當月只發了部分人部分工資怎么做分錄呢?比如計提了十個人,當月就發了兩個人,而且只是發了一人一千。其他的人都不發只是掛帳。
答: 您好,發放了幾個人的 借應付職工薪酬 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,發試崗幾天員工的工資要計提嗎?怎么做分錄呢?謝謝
答: 您好, 和工資一樣計提就行
問下,去年少計提了一筆工資,今年怎么補做分錄啊
討論
去年12月份的工資少計提了1707元,現在要補計提嗎?應該怎么做分錄
我公司給6400元給A公司讓A公司幫忙付部分員工工資,怎么做分錄? 計提的時候怎么計提,付的時候怎么做
12月份的工資忘記計提了,跨年度計提怎么做分錄啊?
你好老師,我每月沒有計提工資,7月交了7月保險,7月發6月工資時怎么做分錄比較好!好
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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雪兒貝貝 追問
2020-06-14 14:41
冉老師 解答
2020-06-14 14:42