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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-14 16:16

您好,多交的1000,沒有去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅是嗎?

娟兒 追問

2020-06-14 16:16

還沒有,該怎么做賬勒?

路老師 解答

2020-06-14 16:18

這個(gè)可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,或者去稅務(wù)局申請(qǐng)抵稅,需要去稅務(wù)局辦個(gè)手續(xù)。

娟兒 追問

2020-06-14 16:21

需要去辦理手續(xù)才能抵嗎?

娟兒 追問

2020-06-14 16:22

那在沒有抵的時(shí)候只是有這筆多交的稅額該怎么入賬還是說不用管?

路老師 解答

2020-06-14 16:23

我們這邊是的,要去辦理一下,手續(xù)很簡(jiǎn)單,帶上公章,填個(gè)單子就好,你最好咨詢一下稅務(wù)局,看是否也是需要辦理,具體帶哪些資料。

娟兒 追問

2020-06-14 16:25

哦哦,那我明天打電話問一問,好像申請(qǐng)退稅比較麻煩,所以一直就準(zhǔn)備抵稅的

路老師 解答

2020-06-14 16:26

好的,你明天問下具體怎么辦理。

娟兒 追問

2020-06-14 16:27

那一筆賬該怎么做,現(xiàn)在也還沒抵和退的

路老師 解答

2020-06-14 16:29

你是指哪一筆賬?之前多交的1000元所得稅嗎

娟兒 追問

2020-06-14 16:29

嗯嗯,是的

路老師 解答

2020-06-14 16:34

之前多交的所得稅,表示19年所得稅費(fèi)用提多了,現(xiàn)在20年做賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅  1000
貸:以前年度損益調(diào)整 1000
借:以前年度損益調(diào)整 1000
貸:利潤分配-未分配利潤 1000
這樣,應(yīng)交所得稅借方余額為1000,如果退稅到賬
借:銀行存款  1000
貸:應(yīng)交所得稅  1000

娟兒 追問

2020-06-14 16:36

好的,那如果是抵減了的,該計(jì)入那個(gè)科目?

路老師 解答

2020-06-14 16:38

如果抵減,比如你第二季度本來應(yīng)該交3000的所得稅,那第2季度先計(jì)提3000所得稅
借:所得稅費(fèi)用 3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3000
這樣,實(shí)際上,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅的余額就是 3000-1000=2000
申報(bào)所得稅時(shí),實(shí)際交款2000,交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 2000
貸:銀行存款 2000

娟兒 追問

2020-06-14 16:49

哦哦相當(dāng)于匯算那里已經(jīng)交了1000了實(shí)際交2000,計(jì)提3000,就剛好平

路老師 解答

2020-06-14 16:58

是的,按照這樣來做就好

娟兒 追問

2020-06-14 17:03

好的,謝謝老師

路老師 解答

2020-06-14 17:06

不用謝,祝工作順利

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相關(guān)問題討論
您好,多交的1000,沒有去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅是嗎?
2020-06-14 16:16:03
這個(gè)不一定有些稅務(wù)局有教這些規(guī)定,但是有些稅務(wù)局沒有這個(gè)規(guī)定 可以申報(bào)試下 可以
2025-05-09 13:09:01
您好,填寫匯算清繳年度數(shù)據(jù)
2022-04-14 07:07:32
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-匯算清繳(企業(yè)所得稅年度申報(bào))
2023-10-11 17:30:05
你好,對(duì)的是的。有些超期了,比如過了申報(bào)期,在六月份修改的話也可以修改。
2022-02-24 17:56:10
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