

老師 我應付賬款借方是負數 預付了一個設備款,我這個等到收到發票后怎么記賬呢?這個應付賬款的負數是需要沖掉嗎?
答: 您好 收到設備發票的時候 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
月底,應付賬款怎么核對記賬正確?預付、應付,只設置了應付
答: 你好;? ?你要看你們實際業務是什么 。如果不設置預付賬款。 那么你做賬的時候在付款出去做 :借應付賬款貸銀行存款 。 根據發票等 做 借庫存商品 或者 管理費用等貸應付賬款? 處理即可? ?;? 月末要注意對賬??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預付賬款和應付賬款可以同時存在嗎,手工記賬
答: 你好,可以的,可以兩個科目同時存在。







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草莓 追問
2020-06-14 16:35
bamboo老師 解答
2020-06-14 16:35