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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-14 22:23

您好
請問什么原因要沖銷

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-14 22:26

我公司是做貿易的,三月份跟一家商家簽了合同,五月份發貨,三月份當月,我司從廠家購進了一批產品(未發貨給商家)我當月做錯了,把庫存商品給結轉了,也結轉了生產成本和本年利潤,現在五月份出貨時才發現,只有收入沒成本

bamboo老師 解答

2020-06-14 23:00

貿易公司您也做了生產成本科目?
是五月份只有收入沒有成本可以對應結轉?

???夢?己?醒??? 追問

2020-06-14 23:12

是做了主營業務成本科目,不是生產成本說錯了。結轉時,借:主營業務成本,貸:庫存商品。。借:本年利潤 貸:主營業務成本。。嗯,五月份銷售時月末做帳才發覺只有收入沒成本,才發覺三月份弄錯了,所以現在如果要紅字沖銷的話,那紅字沖銷過來的本年利潤就變成了貸方了,這樣是不是就增加了當月的利潤?

bamboo老師 解答

2020-06-15 07:00

是的 這樣就是增加了紅沖當月的利潤

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相關問題討論
您好 請問什么原因要沖銷
2020-06-14 22:23:10
同學你好,生產成本是不結轉本年利潤的,要調整到庫存商品中
2022-01-24 10:50:39
你好 做本月新的: 借:庫存商品4萬, 貸:應付賬款4萬, 借:主營業務成本4萬, 貸:庫存商品4萬。---對的呀 是這個思路的 用未分配利潤可以的哈 有些沒有以前年度這個科目的
2024-04-15 16:51:30
你好,你這個庫存商品多做了,已經結轉了主營業務成本嗎?如果沒有的話,只需要紅沖你的庫存商品。
2021-11-01 18:03:06
你好,不需要的,沒有銷售的是不允許結轉到主營業務成本的
2018-07-27 17:29:31
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