

老師好,請問下 之前的會計暫估后 來票后是按來票的金額沖暫估的 ,現在造成應付賬款-暫估有余額。我應該怎么調賬呢?是把應付賬款-暫估調平嗎?這樣此商品的庫存金額就變化了。
答: 來票后是按來票的金額沖暫估的 你這個不是沖掉了嗎,你不是按暫估沖的?借庫存商品 負數 貸應付賬款暫估款 負數
內賬,本月應收-應付+銀行存款+現金+庫存=余額,該余額–(上月應收-應付+銀行存款+現金+庫存)=本月的凈利潤嗎
答: 不是的哦,不能這么算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們單位有好多往賬,應付賬款上面有借方余額,也有貸方余額,有的幾個月,有的1年左右,大部分是因為私下的原因,過賬,但是沒走完賬,比如單方面收承兌等,賬就一直掛著了。現在老板要求處理應付賬款,掛著的這些余額,我應該怎么做呢,會計賬面上是不可以隨便處理的吧
答: 轉營業外收支 寫一個說明 你老板簽字







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姚 追問
2020-06-15 15:53
maize老師 解答
2020-06-15 15:59