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拉長的寒風
于2020-06-15 15:24 發布 ??1414次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-06-15 15:26
借支 借:其他應收款 貸:銀行存款報銷 借:管理費用 貸:其他應收款這樣的話 員工還差單位錢的
拉長的寒風 追問
2020-06-15 15:29
老師,我是說出納該怎么記錄日記賬,怎么開收據呢?不是問分錄
許老師 解答
2020-06-15 15:32
哦哦 這樣的話 就是借支的時候 記錄銀行存款減少 對應科目是其他應收款 就可以了員工在領取錢后 要簽字確認一下的
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員工借支5000報銷4626 時沒有退回多余現金。后員工要借支5000,實際支付他4626。請問出納應該怎么做賬?
答: 借支 借:其他應收款 貸:銀行存款 報銷 借:管理費用 貸:其他應收款 這樣的話 員工還差單位錢的
請問老師,發生銷售退回,出納退現金支付,請問這個賬應該怎么做?謝謝老師
答: 那你現在就是借主營業務收入,同時借應交稅費 貸庫存現金。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
報銷單有押金的,出納怎么處理押金退回的時候
答: 同學你好 你們給報銷嗎
出納填差旅費報銷單有多余金額退回要蓋現在收訖的章嗎
討論
廠長出差回來報銷差旅費4500元,退回現金500元
出口退稅已經到賬了,發現金額填錯了,少填了怎么辦?沒退的還能退回來嗎?大概差了八千多塊錢。
采購員出差回來實際報銷差旅費1800元,余額退回現金,做一個會計分錄
老師好,收到員工退回的以前年度多報銷現金怎么入賬
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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拉長的寒風 追問
2020-06-15 15:29
許老師 解答
2020-06-15 15:32