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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-15 16:33

是的,填寫到納稅調整增加額也是-80679.38。讓調整后所得為0。

天使愛美麗 追問

2020-06-15 16:35

老師,是這樣的,我18,19年是籌建期,這2年形成的虧損我沒調增,而且已經在企業(yè)所得稅彌補虧損表中形成了2年的虧損金額,這個金額在我單位有第一筆收入的時候就不可以彌補虧損了吧?

文文老師 解答

2020-06-15 16:41

有第一筆收入的時候,就可以彌補虧損了。即彌補籌建期的虧損

天使愛美麗 追問

2020-06-15 16:44

籌建期,不是不計算虧損年度么

文文老師 解答

2020-06-15 16:45

注意下前提:有第一筆收入的時候,有收入就不是籌建期了,是經營期

天使愛美麗 追問

2020-06-15 16:48

老師,我總結一下,您看對不對

天使愛美麗 追問

2020-06-15 16:51

就是19年18年的虧損不應該等有第一筆收入的時候彌補虧損了

天使愛美麗 追問

2020-06-15 16:53

老師我的意思就是18,19年我已經在匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中形成虧損咯,假設我20年生產了,18年19年的虧損是不是就浪費了,不能彌補了,

文文老師 解答

2020-06-15 16:55

20年生產,可以用來彌補虧損,可在納稅調減項填報

天使愛美麗 追問

2020-06-15 17:07

老師,那就是不管我籌建期是否在匯算清繳的時候把虧損調增,都可以在有收入以后彌補虧損么?

文文老師 解答

2020-06-15 17:16

是,都可以在有收入以后彌補虧損

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相關問題討論
是的,填寫到納稅調整增加額也是-80679.38。讓調整后所得為0。
2020-06-15 16:33:06
是的,一般是這樣子的。
2022-04-14 21:06:39
你好,是調整后的利潤總額,負數(shù)填到當年虧損那里
2020-04-21 16:38:15
你的籌建期超過1年的,次年做匯算全部做納稅調整,應納稅所得為0
2024-05-22 09:19:33
你好,對的,你的理解完全正確。應納稅所得額=利潤總額 %2B納稅調整增加額-納稅調整減少額
2022-01-05 10:24:37
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