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貪玩的紙鶴
于2020-06-15 20:39 發布 ??1087次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-06-15 20:42
您好,您這業務招待費的調整需要看營業收入的金額
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技術開發費200萬元,其中業務招待費20萬元,請問怎么調整應納所得稅?
答: 您好,您這業務招待費的調整需要看營業收入的金額
老師,沒有收入,但有業務招待費,業務招待費在年底企業所得稅報表中,是不是得全額交納企業所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
所得稅匯算福利費和業務招待費必須調整對嗎?我福利費16000,招待費4670,這兩點調整后的應納稅所得額是多少
答: 你好,業務招待費是必須調的,職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調的
你好,請問企業所得稅年報表期間費用的業務招待費可以小于納稅調整表的業務招待費支出嗎
討論
所得稅年報,我公司業務招待費1050,調增420元,請問調增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的2.5%交稅?
請問老師,企業虧損免年度所得稅,年度匯算還需要填寫業務招待費、宣傳費的扣除數嗎?
企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費嗎?
老師,再請問一下,匯算清繳所得稅年報,銷售費用--業務招待費是43355元,管理費用--業務招待費17049元,做納稅調增表時,是否將兩個部門的招待費相加填入(三)業務招待費支出60404元(=43355+17049元)?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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