

應(yīng)交稅費下設(shè)的科目轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅,還有稅控盤減免稅怎么在一起做分錄啊
答: 你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
現(xiàn)在稅控盤服務(wù)年費,可以做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費)里面嗎?如果可以做的話,什么時候可以做?怎么做分錄?
答: 你好,實際抵扣的時候可以計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)科目核算的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的








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學(xué)堂用戶_ph881924 追問
2020-06-16 15:42
鄒老師 解答
2020-06-16 15:46
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2020-06-16 15:47
鄒老師 解答
2020-06-16 15:49
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2020-06-16 15:53
鄒老師 解答
2020-06-16 15:55