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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-06-16 19:15

這個的話  他們的工資   不需要通過應(yīng)付職工薪酬   核算的哦
借:管理費(fèi)用    貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款

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借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-05-18 11:10:42
這個的話 他們的工資 不需要通過應(yīng)付職工薪酬 核算的哦 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-06-16 19:15:07
借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀存
2020-04-18 22:10:40
你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 " 期末把相關(guān)增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022-01-03 16:26:46
同學(xué)你好 你們做代收代付的就可以
2022-03-25 09:59:35
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