

貸方 用往來款發工資貸方總賬科目:其他應收賬款,還是其他應付款?
答: 你好,一般是其他應付款,但是如果個人卡主人還欠單位的錢有其他應收款的,那么就要:其他應收款
想問一下老師我們的帳在外賬公司那里,我發現他給我們的報表中其他應付款和應付帳款有好多帳掛在上面沒處理,但是和我們實際業務根本就不符合,我理解的就是他們做賬做錯了,像這種的話我現在接過來做帳我能不能都把它們掛在,其他應收款待查差異,或應付賬款待查差異,這個樣的科目里面,等到后續查出來了再做調整
答: 可以的,這是處理遺留亂賬的穩妥過渡方法。 過渡處理 你可以設置 “其他應付款 - 待查差異”“應付賬款 - 待查差異” 等過渡科目,把與實際不符的往來余額先轉進去,這樣能先把真實的往來科目清理干凈,不影響新賬推進。 后續動作 后續再按大額、長期掛賬優先的原則去核對原始憑證、流水,查明原因后逐一調整,記得留存好每筆調整的依據。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,什么情況下用應付或者應收賬款,如果對公支付的費用票,是用其他應付款或者其他應收款,還是也能用應付或者應收賬款啊
答: 你好,應付賬款是指賒購時應付購貨方的款項









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王翠青 追問
2020-06-16 20:37
王翠青 追問
2020-06-16 20:39
徐阿富老師 解答
2020-06-16 21:09
徐阿富老師 解答
2020-06-16 21:11