

員工從公司賬上拿500元作為紅包給第三方,前會計把這個錢掛在現金里面,她說沒有發票來報銷,只能掛在現金上面,現金有500,但是實際上是銀行存款減少了,她增加了500的現金,實際上現金沒有這個錢,老師這個處理是不是有問題
答: 有問題 直接做招待費就可以的
老師,我司直接給京東付款,收到的普通發票是第三方賣家開具的,我該怎么入賬?付款時,我是,借應付- 京東,貸銀行存款
答: 你好,這個是什么業務的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司打款給員工,然后員工向第三方支付公司員工宿舍6個月房租,分錄可以這樣嗎:借:其他應收-a 貸:銀行存款 借;預付--b 貸:其他應收-a
答: 上述分錄可以這樣做,為什么不是直接公司打款處理呢





粵公網安備 44030502000945號



zmj 追問
2020-06-17 09:25
郭老師 解答
2020-06-17 09:28
zmj 追問
2020-06-17 09:49
郭老師 解答
2020-06-17 09:52
zmj 追問
2020-06-17 09:59
郭老師 解答
2020-06-17 10:02