

老師,這月我要沖紅上月開錯的普票,然后重開(金額一樣),1、沖紅的分錄如何做賬?后面附沖紅發票的第幾聯作原始憑證;2、沖紅的第二聯發票需要給客戶嗎:3、收到客戶退回來上月開錯的普票,我該如何處理?歸檔還是怎樣?
答: 1.借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 2.普票的,不需要給對方的。 3.第二聯和負數第二聯自己留存就可以
記賬和做賬是一樣的嗎?都是根據原始憑證為依據填寫分錄的嗎?
答: 你好,其實就是一個意思,只能說法不一樣,根據原始憑證在軟件錄入會計憑證。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,19年收到的普票,現在要退回去給對方重開,可這張發票當時入賬到19年了,現在把發票抽出來退回去,我當時這筆分錄原始憑證不就沒有了嗎?怎么處理呢
答: 你根據復印件做賬,后面對方還給你們補開嗎







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2020-06-17 15:46
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