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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-17 15:37

1.借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。
2.普票的,不需要給對方的。
3.第二聯和負數第二聯自己留存就可以

小幸運 追問

2020-06-17 15:46

1、沖紅分錄后面附負數發票第一聯做原始憑證?第二聯自己留檔  2、收到客戶退回的第二聯普票,我自己留檔?

郭老師 解答

2020-06-17 15:51

你好,第一個是的,第二個是的。

小幸運 追問

2020-06-17 16:32

好的,站在客戶 的角度,客戶把開錯的發票退回給了我,那她上月做的分錄不就沒有原始憑證了?如何處理呢?客戶的分錄需要有什么改動嗎?

郭老師 解答

2020-06-17 16:37

自己復印一份就可以

小幸運 追問

2020-06-17 16:40

1、復印開錯的發票做沖紅的分錄嗎?2、然后再拿正確的做一筆正確分錄??

郭老師 解答

2020-06-17 16:43

1.復印件來做之前的正數
紅沖的不用原始憑證
2是

小幸運 追問

2020-06-17 16:49

好的明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-17 16:50

不用客氣的,應該的。

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1.借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 2.普票的,不需要給對方的。 3.第二聯和負數第二聯自己留存就可以
2020-06-17 15:37:47
你好,其實就是一個意思,只能說法不一樣,根據原始憑證在軟件錄入會計憑證。
2021-07-08 10:21:33
到財務來的,是收款,或者現金報銷\銀行付款\發票等,按業務分類就好了.比如某員工現金報銷的,那報銷單包括后面的附件就是一套單據,差不多是別的部分就分類好了,財務只是整理下單據.
2015-08-10 17:27:26
你根據復印件做賬,后面對方還給你們補開嗎
2020-06-05 09:23:54
你好,學員,這個就是前期沒有認證抵扣的進項稅,本期認證抵扣了,本期調整分錄
2022-03-24 10:17:00
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