

問下老師,我們開的發(fā)票,對方公司已發(fā)放給我們工資的形式來抵掉我們的貨款,還要叫我們開收據(jù)是轉(zhuǎn)賬的形式,這樣操作可以嗎,可以的話怎么做分錄
答: 做雨棚,然后老板要錢著急,對方就已發(fā)農(nóng)民工工資來抵貨款,我怎么做賬
收回甲公司原欠貨款10 000元,乙公司原欠貨款5000元,分別收到轉(zhuǎn)賬支票。怎么做分錄
答: 您好 借:銀行存款15000 貸:應(yīng)收賬款-甲10000 貸:應(yīng)收賬款-乙 5000
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到貨款10000元。但我方還未開發(fā)票給對方,是做內(nèi)帳的可以先入帳呢?請問如何做分錄。收到發(fā)票時又要如何做分錄?
答: 你好 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 開發(fā)票的時候 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)





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