女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-18 08:28

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 4000
貸:應付職工薪酬——工資 4000

2 計提社保(企業部分)816

借:××費用(管理/銷售等)816  
貸:應付職工薪酬——社保 816

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 4000
貸:其他應收款——社保(個人部分) 178
庫存現金/銀行存款或現金 3822

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 816
其他應收款——社保(個人部分) 178
貸:銀行存款或現金 994

周欣 追問

2020-06-18 08:32

謝謝您,公司實際發放4816元用銀行,然后員工交回現金834元。

樸老師 解答

2020-06-18 08:35

你這樣操作不對,按照我做的分錄來做并發放哦

周欣 追問

2020-06-18 08:37

但實際收回了呀

樸老師 解答

2020-06-18 08:39

那你這個掛往來就行了,
借其他應收款貸銀行存款

周欣 追問

2020-06-18 09:46

你好,是我收回的。是現金增加

周欣 追問

2020-06-18 09:47

你看看我寫的分錄對嗎

周欣 追問

2020-06-18 09:48

公司的承擔的工資是4000元,社保是816元。

樸老師 解答

2020-06-18 09:54

對的,就是這樣來寫的

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...