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小熊餅干
于2020-06-18 11:11 發布 ??1481次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2020-06-18 11:12
你好,超出的,要做其他分錄,不能出現負值
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專項應付款20萬,實際支出是25萬,那么,是在專項應付款計負數,還是做平了就行,超出的正常做其他分錄
答: 你好,超出的,要做其他分錄,不能出現負值
跨年的專項應付款做成其他支出應該怎么調整
答: 你好,當時怎么做的?借其他支出,貸銀行存款嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用專項應付款支付工程款時怎么寫分錄
答: 借工程施工 貸專項應付款
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業外支出—罰款。這樣嗎對?那不是相當于沒有支出?
討論
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業外支出—罰款。這樣嗎對?
專項應付款貸方是負的,如何調整
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝
其他專項應付款為負數了可以把他調在其他應付款里嗎
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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