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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-19 09:43

你好,退回了就沖銷費用就是了

鄒老師 解答

2020-06-19 14:44

你好,然后我讓他給我們多開52000發(fā)票,是什么情況需要對方多開發(fā)票呢?是虛開進項發(fā)票嗎?

鄒老師 解答

2020-06-19 14:48

你好,是針對虛開做內賬還是外賬的賬務處理?
個人建議是杜絕虛開發(fā)票

鄒老師 解答

2020-06-19 15:00

你和,內賬只需要按實際支付的設備價款做這個分錄
借;固定資產,貸;銀行存款等科目
支付的稅金這樣做分錄,借;稅金及附加,貸;銀行存款等科目
現(xiàn)金付的3000定金,借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金
之后退回,借;其他應收款——某某個人,貸;其他應收款

鄒老師 解答

2020-06-19 16:47

你好,定金退回這樣做分錄
借;銀行存款等科目,貸;其他應收款

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 14:37

你好,老師,想請教一下我買固定資產,設備51400,我先用現(xiàn)金付的3000定金,現(xiàn)在機器已到,他吧定金已現(xiàn)金退回給我們,然后我讓他給我們多開52000發(fā)票,我用銀行轉了103400給他,扣除5個點發(fā)票額1650,然后把多開52000退回給我個人戶上,這樣的分錄怎么做

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 14:46

是的,虛開一些

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 14:51

做內帳的,我們剛開始

簡簡丹丹 追問

2020-06-19 16:46

定金退回怎么做呢?

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你好,退回了就沖銷費用就是了
2020-06-19 09:43:28
你好,比如發(fā)生的辦公費,借管理費用,開辦費貸、銀行存款。
2022-03-25 15:58:24
這些是后期用的,計入管理費用-福利費
2023-11-18 16:20:21
老師,那么按多少年攤銷呢?
2016-10-11 20:18:20
您好,取得第一筆收入之前都需要籌建期。為籌建發(fā)生的所有費用都可以計入籌建期的費用。
2023-01-14 19:43:21
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