

采購退貨,借應付賬款5000 貸庫存商品5000廠家收到貨只退了4500,這個差價的分錄借營業外支出,貸應付賬款對不對?
答: 你好,這個分錄可以的。
21年暫估了庫存商品,借:庫存商品 20000 貸:應付賬款20000 借:主營業務成本20000 貸:庫存商品20000 ,現在收到發票實際庫存商品含稅30000,請問是要把之前暫估的分錄全沖紅,然后借:借:庫存商品 26548.67 進項稅3451.33 貸:應付賬款30000 借:主營業務成本26548.67 貸:庫存商品26548.67,這樣做對嗎?
答: 您好,您22年收到發票,損益用以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
買贈問題:小規模納稅人采購收到普票,采取買A送B的銷售方式,也可以單獨買B或者A,這個時候入庫是的分錄是①借:庫存商品-A,庫存商品-B,貸:應付賬款或銀行存款。還是②借庫存商品-A貸應付賬款借庫存商品-B貸營業外收入,①結轉的時候是不是就是借主營業務成本-A,主營業務成本-B貸庫存商品-A和-B②結轉的時候就是借主營業務成本-A貸庫存商品-A,借銷售費用-B貸庫存商品-B。
答: 同學你好,按照①借:庫存商品-A,庫存商品-B,貸:應付賬款或銀行存款 結轉的時候借主營業務成本-A,主營業務成本-B貸庫存商品-A和-B









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