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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-21 06:59

你好,這樣記賬就會出現應收賬款既有借方數也有貸方數,月度報表或年報需要將貸方數調整至預收賬款。

牛老師 解答

2020-06-21 06:59

如果預收賬款不多,為了省事可以這么做,多的話建議還是按正規方式計入預收賬款

樂媽 追問

2020-06-21 07:28

有100左右的客戶吧,這樣是算多還是不多呢?也是剛接手的一家新公司建賬,請了個老會計,她這樣說,但是我自己始終是腦袋轉不過這個彎,如果只應收賬款的話,月報或年報的時候調回預收賬款,是只需要調報表應收賬款貸方的總額調成預收,還是要把所有的明細一個一個都要調回預收。

牛老師 解答

2020-06-21 07:44

100和客戶還是比較多的,建議分開計入預收賬款和應收賬款。如果只用應收賬款可以調表不調賬

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你好,這樣記賬就會出現應收賬款既有借方數也有貸方數,月度報表或年報需要將貸方數調整至預收賬款。
2020-06-21 06:59:13
您好,填寫對方公司的名稱。
2022-06-06 17:44:50
你好;? ?建議你走應收賬款。 用一個科目就行了。 避免到時對賬不好處理的??
2022-04-11 18:18:53
你好,建議先查賬看一下預收的款項性質,如果確實為貨款,你這樣調整沒問題的。如果款項性質不相同,根據你公司核算要求,決定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
可以的額,同一客戶應收預收可以對抵
2019-07-31 17:24:46
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