

往來中不用預收賬款科目,只用應收賬款科目,記賬的時候應該注意什么?為什么可以這樣記?
答: 你好,這樣記賬就會出現應收賬款既有借方數也有貸方數,月度報表或年報需要將貸方數調整至預收賬款。
應收賬款和預收賬款用寫明細科目嗎
答: 您好,填寫對方公司的名稱。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我剛接手的一個公司,A客戶被建了兩個科目,預收賬款貸方余額55000元,應收賬款余額56000元,我現在調整,借預收賬款—A客戶,55000,貸應收賬款—A客戶55000,剩余的就是A客戶的應收賬款,可以這樣調整嗎?
答: 你好,建議先查賬看一下預收的款項性質,如果確實為貨款,你這樣調整沒問題的。如果款項性質不相同,根據你公司核算要求,決定是否合并。







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牛老師 解答
2020-06-21 06:59
樂媽 追問
2020-06-21 07:28
牛老師 解答
2020-06-21 07:44