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慕雪
于2020-06-21 10:20 發布 ??1802次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-06-21 10:24
你好 按18*60%=10.8萬調整就可以了,因為 2300*千分之5=11.5萬
慕雪 追問
2020-06-21 10:27
調增利潤10.8萬對嗎老師
答疑蘇老師 解答
2020-06-21 10:28
你好 不是的 是允許扣除10.8萬,調增利潤是18萬-10.8萬=7.2萬
2020-06-21 10:29
,謝謝老師
2020-06-21 10:31
不客氣 祝工作順利哦!
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企業所得稅匯算清繳業務招待費怎么調?
答: 按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
制造費用業務招待費怎么企業所得稅匯算清繳
答: 你好,也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小型微利企業,企業所得稅匯算清繳業務招待費在哪里填?
答: 您好 納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
企業匯算清繳 是只有企業所得稅 匯算清繳嗎
討論
企業匯算清繳包括個人所得稅嘛?企業所得稅匯算清繳難不難學習?
老師,某公司19年發生業務招待費18萬,銷售收入2300萬.企業所得稅匯算清繳時需要如何調整利潤啊
老師,我想請問一下企業所得稅匯算清繳時招待費調增的這一部分,成本調減呢,需要做調整會計分錄嗎
老師,我想請問一下企業所得稅匯算清繳時招待費調增的這一部分,會計上需要做會計分錄嗎
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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慕雪 追問
2020-06-21 10:27
答疑蘇老師 解答
2020-06-21 10:28
慕雪 追問
2020-06-21 10:29
答疑蘇老師 解答
2020-06-21 10:31