

記賬憑證摘要寫的是代a公司付港雜費 借其他應付款 貸銀行存款 然后后面附的是收款單位給我公司開的百分之六港雜費專票,我是貨運代理公司。這么處理對嗎
答: 你好,這樣處理可以的
老師,代賬把客戶款掛到了法人名下其他應付款.當時憑證:借:銀行存款 貸:其他應付款 我調整過來是做負數還是 借:其他應付款 貸:銀行存款?
答: 你是收到法人的款,還是支付給法人的款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們2019年8月有一筆其他應付款-社保個人掛賬,一直掛到現在,昨天我們領導說喊把這筆款沖銷了,說都掛了幾年了,怎么沖銷啊這個憑證的后面以前的人做的賬就是一張記賬憑證,后面什么附加也沒有,不知道是怎么回事?
答: 你好,這個人的社保沒有繳納嗎
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
老師好,法人代付賬款借 應付賬款貸 其他應付款-法人還法人錢借 其他應付款-法人貸 銀行存款這樣走合理嗎?都是法人用個人轉給對方的
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
您好 請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?









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終有弱水勝三千 追問
2020-06-22 11:13
樸老師 解答
2020-06-22 11:18