老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


求養老保險,失業保險,工商保險,生育保險,醫療保險計提分錄?繳納分錄?
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
老師,工資和保險從計提到繳納的分錄怎么做
答: 你好,個人承擔的社保不用計提,1,計提工資,借管理費用/生產成本等--工資 貸應付職工薪酬-工資 2,計提單位部分的社保 借管理費用-職工社保 貸應付職工薪酬-職工社保 3繳納社保 借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款或其他應付款-個人社保 貸銀行存款 4,發放工資。借應付職工薪酬 貸其他應付款或其他應收款-個人社保 貸應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工養老保險需要計提嗎?分錄怎么寫,繳納保險分錄怎么做?
答: 你好!需要計提的。借:管理費用-單位社保 十其他應付款-個人社保 貸:銀行存款





粵公網安備 44030502000945號



學堂用戶_ph158394 追問
2020-06-22 16:58
徐阿富老師 解答
2020-06-22 17:02
學堂用戶_ph158394 追問
2020-06-22 17:07
徐阿富老師 解答
2020-06-22 17:10