

協(xié)會(huì)支付個(gè)人講師費(fèi)未開發(fā)票怎么做賬?
答: 你好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款或庫存現(xiàn)金 只是這個(gè)管理費(fèi)用是不可以稅前扣除的。
公司是零售,經(jīng)常收到微信,支付寶轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)的都是老板個(gè)人微信,但是要開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
答: 借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司開出發(fā)票A公司,然后B公司名稱轉(zhuǎn)賬來,我該怎么做賬呢,(其實(shí)B公司是A公司的支付公司)
答: 你好,直接沖賬A公司的應(yīng)收款
老師,請(qǐng)教你一下,我做賬的時(shí)候12月份回單客戶支付費(fèi)用1000元,但是我們開發(fā)票是3500元,還剩下的費(fèi)用沒有支付,這樣應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)教你一下,我做賬的時(shí)候12月份回單客戶支付費(fèi)用1000元,但是我們開發(fā)票是3500元,還剩下的費(fèi)用沒有支付,這樣應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問一下,我做賬的時(shí)候12月份回單客戶支付費(fèi)用1000元,但是我們開發(fā)票是3500元,還剩下的費(fèi)用沒有支付,這樣應(yīng)該怎么做賬呢





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現(xiàn)代的月光 追問
2020-06-23 12:31
答疑蘇老師 解答
2020-06-23 12:33
現(xiàn)代的月光 追問
2020-06-23 12:47
答疑蘇老師 解答
2020-06-23 12:51