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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-23 15:23

不是,管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)??本年利潤本來是負(fù)數(shù),你這個結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 30貸本年利潤---未分配利潤30

1005 追問

2020-06-23 15:28

管理費(fèi)用是負(fù)的,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)自動生成的就是負(fù)數(shù)

1005 追問

2020-06-23 15:32

因?yàn)檫€沒開業(yè),所有費(fèi)用都做了管理費(fèi)用---開辦費(fèi);然后上個月付了一筆費(fèi)用,這個月那筆費(fèi)用退回來一半;我這筆退回來的分錄是:借:銀存;借:管理費(fèi)用(紅字),結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2020-06-23 15:43

借:本年利潤 30
貸:本年利潤---未分配利潤 30  那這個本年利潤才可以平掉,

1005 追問

2020-06-23 15:54

那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候管理費(fèi)用在貸方負(fù)數(shù)是正確的嗎?

maize老師 解答

2020-06-23 16:03

是的,是的,是這樣是的,軟件做賬是這樣

1005 追問

2020-06-23 16:06

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-23 16:09

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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不是,管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)??本年利潤本來是負(fù)數(shù),你這個結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 30貸本年利潤---未分配利潤30
2020-06-23 15:23:52
新年好 是的,是這樣做分錄的
2023-01-29 11:12:59
你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
您好,是在12月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2023-02-01 12:52:20
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